Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.rsr-online.ru/doc/norm/430.doc
Дата изменения: Thu Oct 29 18:25:08 2009
Дата индексирования: Tue Oct 2 03:12:44 2012
Кодировка: koi8-r

Комитет Государственной Думы по образованию


Информационно-аналитические материалы по проекту

федерального бюджета 2010 года (раздел «Образование»)

Содержание:
Общие параметры бюджета на 2009-2011 гг. 2
Основные характеристики федерального бюджета 2
Динамика расходов федерального бюджета 3
Структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в
2009-2010 гг. (млрд. рублей) 4
Расходы федерального бюджета по разделам классификации расходов
бюджетов 4
Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по
отдельным видам 5
Сравнение основных параметров прогноза социально-экономического
развития, используемых для расчета доходов федерального бюджета 6
Основные цели бюджетной и налоговой политики в 2010-2012 годах. 6
Обеспечение средне- и долгосрочной макроэкономической и бюджетной
устойчивости. 7
Образование 8
Раздел «Образование» 8
Подраздел «Дошкольное образование» 8
Подраздел «Общее образование» 9
Подраздел «Начальное профессиональное образование» 10
Подраздел «Среднее профессиональное образование» 11
Подраздел «Переподготовка и повышение квалификации» 12
Подраздел «Высшее профессиональное образование» 13
Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей» 16
Подраздел «Прикладные научные исследования в области образования»
17
Подраздел «Другие вопросы в области образования» 17
Динамика расходов федерального бюджета 19
Приоритетный национальный проект «Образование» 20
Расходы федерального бюджета на образование в 2008-2010 годах 23
Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального
проекта «Образование» 24
Бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ в
образовании 25
Предложения по минимальному размеру оплаты труда, размеру стипендий,
25
Стипендии (млрд. руб.) 26
Бюджетные ассигнования на науку в 2008-2010 годах 28
Приложения 29
Ассигнования бюджета 2010 года по разделу «Образование» 29
Общие параметры бюджета на 2009-2011 гг.

В условиях адаптации федерального бюджета к сокращению бюджетных
доходов прогнозируются существенные изменения в функциональной структуре
расходов федерального бюджета.

Основные характеристики федерального бюджета


| |Отчет |2009[1|проект |
| | |] год | |
| | |* | |
| | | |2010 |2011 |2012 |
|Доходы, всего (млрд. рублей) |9 275,9|6 |6 950,0 |7 455,7|8 069,6|
| | |713,8 | | | |
|в том числе: | | | | | |
|Нефтегазовые доходы (млрд. |4 389,4|2 797,|3 194,7 |3 311,8|3 503,1|
|рублей) | |6 | | | |
|Ненефтегазовые доходы (млрд. |4 886,5|3 916,|3 755,3 |4 143,9|4 566,5|
|рублей) | |2 | | | |
|Темпы прироста доходов к |19,2 |-27,6 |3,5 |7,3 |8,2 |
|предыдущему году,% | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|Нефтегазовые доходы |51,5 |-36,3 |14,2 |3,7 |5,8 |
|Ненефтегазовые доходы |0,1 |-19,9 |-4,1 |10,3 |10,2 |
|Доля в общем объеме доходов, | | | | | |
|% | | | | | |
|Нефтегазовые доходы |47,3 |41,7 |46,0 |44,4 |43,4 |
|Ненефтегазовые доходы |52,7 |58,3 |54,0 |55,6 |56,6 |


Динамика расходов федерального бюджета

|Показатель |2008 |2009 |Прогноз |
| | | |2010 |2011 год|2012 |
| | | |год | |год |
|Расходы, всего (млрд. рублей) |7 570,9|9 931,4 |9 886,9|9 389,8 |9 681,|
| | | | | |0 |
|%% к ВВП |18,2 |25,5 |22,9 |19,5 |18,0 |
|Изменения к предыдущему году,|1 584,3|2 360,4 |-44,4 |-497,1 |291,2 |
|млрд. рублей | | | | | |
|% (в номинальном выражении) |26,5 |31,2 |-0,4 |-5,0 |3,1 |
|% (в реальном выражении) |11,6 |17,1 |-9,5 |-12,1 |-3,6 |
|Изменения к 2008 году, млрд. | |2 360,4 |2 316,0|1 818,9 |2 |
|рублей | | | | |110,1 |
|% (в номинальном выражении) | |31,2 |30,6 |24,0 |27,9 |
|% (в реальном выражении) | |17,1 |6,0 |-6,8 |-10,2 |


В 2010-2012 годах сохраняется тенденция превышения расходов
федерального бюджета над доходами, т.е. планируется дефицит федерального
бюджета с последовательным его снижением с 8,3 % к ВВП в 2009 году до 3,0%
к ВВП в 2012 году.
| |2008 год |2009 год|2010 год |
| |Отчет |Закон |Проект |изменение к 2009 |
| | | | |г. |
| | | | |в млрд. |в %% |
| | | | |рублей | |
|1 |2 |3 |4 |5=4-3 |6=4/3 |
|В с е г о |7 570,9 |9 931,4 |9 886,5 |- 44,9 |99,5 |
|Общегосударственные |839,4 |959,3 |1 252,4 |293,1 |130,5 |
|вопросы | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|Общегосударственные |686,1 |756,5 |948,1 |191,6 |125,3 |
|вопросы (без процентных | | | | | |
|расходов) | | | | | |
| из них: |69,7 |80,3 |73,1 |-7,2 |91,0 |
|Фундаментальные | | | | | |
|исследования | | | | | |
|Обслуживание |153,3 |202,8 |304,3 |101,5 |150,0 |
|государственного долга РФ| | | | | |
|Национальная оборона |1 040,9 |1 211,9 |1 243,7 |31,8 |102,6 |
|Национальная безопасность|835,6 |1 006,3 |1 056,7 |50,4 |105,0 |
|и правоохранительная | | | | | |
|деятельность | | | | | |
|Национальная экономика |1 025,0 |1 845,7 |1 298,1 |- 547,6 |70,3 |
|Жилищно-коммунальное |129,5 |142,9 |134,8 |- 8,1 |94,3 |
|хозяйство | | | | | |
|Охрана окружающей среды |10,2 |13,3 |12,2 |- 1,1 |91,7 |
|Образование |355,0 |413,1 |397,5 |- 15,6 |96,2 |
|Культура, кинематография,|88,9 |114,7 |107,0 |- 7,7 |93,3 |
|средства массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|Здравоохранение, |278,2 |348,2 |330,3 |- 17,9 |94,9 |
|физическая культура и | | | | | |
|спорт | | | | | |
|Социальная политика |293,6 |331,3 |328,7 |- 2,6 |99,2 |
|Межбюджетные трансферты |2 674,6 |3 544,6 |3 725,1 |180,5 |105,0 |
|в том числе: | | | | | |
|Межбюджетные трансферты |1 580,0 |2 070,4 |2 597,3 |526,9 |125,4 |
|бюджетам государственных | | | | | |
|внебюджетных фондов РФ | | | | | |
|Межбюджетные трансферты |1 094,6 |1 474,2 |1 127,8 |- 346,4 |76,5 |
|бюджетам субъектов РФ | | | | | |


Структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2009-
2010 гг. (млрд. рублей)

| |2009 год |2010 год |
| |Прогно|в том числе (%): |Прогно|в том числе (%): |
| |з | |з | |
| |(млрд.| |(млрд.| |
| |рублей| |рублей| |
| |) | |) | |
| |млрд. |Доля в |(проек|Доля в | |
| |рублей|общем |т), |общем | |
| | |объеме |млрд. |объеме | |
| | |расходо|рублей|расходо| |
| | |в, % | |в, % | |
| | | | | |в |в % |
| | | | | |млрд. | |
| | | | | |рублей| |
|ВСЕГО |9 |100,0 |9 |100,0 |-44,5 |-0,4 |
| |931,4 | |886,9 | | | |
|Общегосударственные вопросы|959,3 |9,7 |1 |12,0 |227,4 |23,7 |
| | | |186,7 | | | |
|Национальная оборона |1 |12,2 |1 |12,7 |41,3 |3,4 |
| |211,9 | |253,2 | | | |
|Национальная безопасность и|1 |10,1 |1 |10,7 |56,1 |5,6 |
|правоохранительная |006,3 | |062,4 | | | |
|деятельность | | | | | | |
|Национальная экономика |1 |18,6 |1 |13,6 |-498,6|-27,0 |
| |845,7 | |347,1 | | | |
|Жилищно-коммунальное |142,9 |1,4 |137,7 |1,4 |-5,2 |-3,6 |
|хозяйство | | | | | | |
|Охрана окружающей среды |13,3 |0,1 |12,2 |0,1 |-1,1 |-8,3 |
|Образование |413,1 |4,2 |398,7 |4,0 |-14,4 |-3,5 |
|Культура, кинематография, |114,7 |1,2 |108,2 |1,1 |-6,5 |-5,7 |
|средства массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|Здравоохранение, физическая|348,2 |3,5 |332,6 |3,4 |-15,6 |-4,5 |
|культура и спорт | | | | | | |
|Социальная политика |331,3 |3,3 |328,7 |3,3 |-2,6 |-0,8 |
|Межбюджетные трансферты |3 |35,7 |3 |37,6 |174,7 |4,9 |
| |544,6 | |719,3 | | | |


Наибольший объем бюджетных ассигнований на 2010 год предусматривается на
межбюджетные трансферты и на оказание услуг бюджетными учреждениями и
выполнение функций государственными органами.

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по отдельным
видам

|Наименование |2008 |2009 |2010 год (проект) |
| | | |сумма |Изменения в %%|
| | | | |к |к |
| | | | |2009 |2008 |
|В С Е Г О |7 570,9 |9 931,4|9 886,9 |99,6 |130,6 |
|Выполнение функций |2 842,7 |3 326,1|3 373,2 |101,4 |118,7 |
|государственными органами и | | | | | |
|оказание государственных | | | | | |
|услуг бюджетными учреждениями| | | | | |
|Социальное обеспечение |276,7 |301,6 |323,4 |107,2 |116,9 |
|в том числе публичные |232,9[2] |248,6 |264,8 |106,1 |113,7 |
|нормативные обязательства | | | | | |
|Приоритетные национальные |283,0 |390,9 |368,3 |94,2 |130,1 |
|проекты | | | | | |
|Межбюджетные трансферты (за |2 391,4 |3 243,0|3 441,4 |106,2 |143,9 |
|исключением приоритетных | | | | | |
|национальных проектов, ФЦП и | | | | | |
|непрограммной части ФАИП) | | | | | |
|Выполнение международных |59,8 |98,3 |145,1 |147,5 |242,4 |
|обязательств | | | | | |
|Обслуживание государственного|153,3 |202,8 |304,0 |149,9 |198,3 |
|долга | | | | | |
|Субсидии юридическим лицам и |454,7 |515,7 |382,6 |74,2 |84,1 |
|некоммерческим организациям | | | | | |
|Федеральные целевые программы|682,3 |789,7 |713,7 |90,4 |104,6 |
|(за исключением приоритетных | | | | | |
|национальных проектов) | | | | | |
|Непрограммная часть ФАИП (за |222,1 |204,1 |226,7 |111,1 |102,0 |
|исключением приоритетных | | | | | |
|национальных проектов) | | | | | |
|Иные расходные обязательства |204,8 |859,1 |608,5 |70,8 |297,2 |
Сравнение основных параметров прогноза социально-экономического развития,
используемых для расчета доходов федерального бюджета

| |2009 |2010 |2011 |
| | | |сумма |Изменения к 2009 |
| | | | |году |
| | | | |в млн. руб.|в % |
|Раздел «Образование» |354 |413 |398 |-14 367,8 |96,5 |
| |999,0 |101,0 |733,2 | | |
|в том числе: | | | | | |
|Подраздел «Дошкольное |3 632,3|4 296,7|4 047,8| -248,9 |94,2 |
|образование» | | | | | |
|Подраздел «Общее образование»|4 147,8|4 738,1|5 109,3|+371,2 |107,8|
|Подраздел «Начальное |11 |13 |3 206,0| -10 011,2 |24,3 |
|профессиональное образование»|471,0 |217,2 | | | |
|Подраздел «Среднее |33 |37 |31 | -6 122,3 |83,8 |
|профессиональное образование»|958,5 |800,9 |678,6 | | |
|Подраздел «Профессиональная |4 004,0|4 895,6|4 615,2| -280,4 |94,3 |
|подготовка, переподготовка и | | | | | |
|повышение квалификации» | | | | | |
|Подраздел «Высшее и |280 |328 |328 |+203,8 |100,1|
|послевузовское |021,6 |623,7 |827,5 | | |
|профессиональное образование»| | | | | |
|Подраздел «Молодежная |588,4 |904,3 |600,3 | -304,0 |66,4 |
|политика и оздоровление | | | | | |
|детей» | | | | | |
|Подраздел «Прикладные научные|1 952,5|6 695,2|10 |+3 776,3 |156,4|
|исследования в области | | |471,5 | | |
|образования» | | | | | |
|Подраздел «Другие вопросы в |15 |11 |10 | -1 752,3 |85,3 |
|области образования» |222,9 |929,3 |177,0 | | |


Подраздел «Дошкольное образование»

Расходные обязательства Российской Федерации в системе дошкольного
образования определяются следующими нормативными актами: Закон Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. ? 3266-1 «Об образовании»; постановление
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. ? 666 «Об
утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении».
Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по
данному подразделу, характеризуются следующими показателями: млн. руб

|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 год|год* | |
| | | |сумма |Изменения к |
| | | | |2009 году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |3 632,3 |4 |4 | -248,9 |94,2 |
| | |296,7 |047,8 | | |
|Выполнение функций бюджетными |2 867,4 |3 |3 | -188,8 |95,1 |
|учреждениями (оказание | |818,2 |629,4 | | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Непрограммная часть ФАИП |627,7 |320,3 |260,1 | -60,2 |81,2 |
|Иные расходные обязательства |35,5 |0,0 |0,0 | 0 |0,0 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в сумме 3
629,4 млн. рублей, что на 188,8 млн. рублей или 4,9 % меньше предыдущего
года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых
на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе
деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы,
предусмотрены в объеме 260,1 млн. рублей, что на 60,2 млн. рублей или 18,8
% меньше бюджетных ассигнований 2009 года.
Изменение связано с минимизацией расходов по переходящим стройкам и
объектам и направлением бюджетных инвестиций, в первую очередь, на объекты,
предусмотренные к вводу в 2010 году. В рамках реализации непрограммной
части Федеральной адресной инвестиционной программы будет продолжено
выполнение работ по строительству объектов дошкольного образования.

Подраздел «Общее образование»

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по
данному подразделу, характеризуются следующими показателями: млн. руб
|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 |год* | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к 2009|
| | | | |году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |4 |4 738,1|5 109,3|+371,2 |107,8 |
| |147,8 | | | | |
|Выполнение функций |2,0 |2,8 |2,8 | 0,0 |100,0 |
|государственными органами | | | | | |
|(оказание государственных услуг)| | | | | |
|Выполнение функций бюджетными |3 |3 802,3|3 531,2| -271,1 |92,9 |
|учреждениями (оказание |307,4 | | | | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Приоритетные национальные |16,8 |16,8 |0,0 | -16,8 |0,0 |
|проекты | | | | | |
|Субсидии юридическим лицам и |0,0 |110,0 |110,2 |+0,2 |100,2 |
|некоммерческим организациям | | | | | |
|Федеральные целевые программы |418,3 |145,0 |12,0 | -133,0 |8,3 |
|Непрограммная часть ФАИП |214,7 |526,5 |1 268,1|+741,6 |240,9 |
|Иные расходные обязательства |105,9 |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций государственными органами (оказание государственных услуг) в сумме
2,8 млн. рублей на мероприятия в рамках международных культурных, научных и
информационных связей на уровне 2009 года. На выполнение функций бюджетными
учреждениями (оказание государственных услуг) предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 3 531,2 млн. рублей, что на 271,1 млн. рублей
или 7,1 % меньше предыдущего года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых
на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе
деятельности федеральных государственных образовательных учреждений общего
образования.
Субсидии образовательным учреждениям общего образования в странах СНГ
(Туркмено-Российская средняя общеобразовательная школа им. А.С.
Пушкина) и общественным организациям (государственно-общественная
организация «Юность России») в сумме 110,2 млн. рублей предусмотрены на
уровне 2009 года.
Финансовое обеспечение федеральных целевых программ в 2010 году
предусмотрено в сумме 12,0 млн. рублей, что на 133,0 млн. рублей меньше
2009 года, в том числе на реализацию Федеральной целевой программы развития
образования на 2006-2010 годы в сумме 12,0 млн. рублей на 35,0 млн. рублей
меньше бюджетных ассигнований 2009 г. в связи с сокращением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства и направлением их на
объекты, предусмотренные к вводу в 2010 году.
Президентская программы «Уничтожение запасов химического оружия в
Российской Федерации» в 2010 году не предусматривается.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы,
предусмотрены по данному подразделу в сумме 1 268,1 млн. рублей, что на
741,6 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009 года.
Данное изменение обусловлено обеспечением финансирования в полном
объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2010 году. В рамках
реализации непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной
программы будет продолжено выполнение работ по строительству объектов
общего образования.

Подраздел «Начальное профессиональное образование»

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по
данному подразделу, характеризуются следующими показателями: млн. руб
|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 |год* | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к 2009 |
| | | | |году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ |11 |13 |3 | -10 |24,3 |
|ОБРАЗОВАНИЕ |471,0 |217,2 |206,0 |011,2 | |
|Выполнение функций |0,0 |0,0 |36,6 |+36,6 |0,0 |
|государственными органами | | | | | |
|(оказание государственных | | | | | |
|услуг) | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными |10 |12 |3 | -9 |24,2 |
|учреждениями (оказание |799,8 |908,2 |118,0 |790,2 | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Приоритетные национальные |179,1 |56,3 |0,0 | -56,3 |0,0 |
|проекты | | | | | |
|Федеральные целевые программы |428,6 |252,7 |51,4 | -201,3|20,3 |
|Иные расходные обязательства |63,5 |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций государственными органами (оказание государственных услуг) в сумме
36,6 млн. рублей на обеспечение предоставления начального профессионального
образования военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание
государственных услуг) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
3 118,0 млн. рублей, что на 9 790,2 млн. рублей или 75,8 % меньше
предыдущего года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в
2010 году против 2009 года, обусловлены передачей сети федеральных
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования в ведение органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, поскольку в соответствии с законодательством Российской
Федерации о разграничении полномочий между различными уровнями власти в
Российской Федерации предоставление данного уровня образования относится к
компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
На федеральном уровне сохранены, главным образом, специальные
профессионально-технические училища.
Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального
проекта «Образование» по данному подразделу в 2010 году не
предусматриваются, в связи с завершением реализации направления, связанного
с государственной поддержкой подготовки рабочих кадров и специалистов для
высокотехнологичных производств в 2009 году.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых
программ:
федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы в сумме
7,4 млн. рублей, что на 2,0 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009
года;
федеральная целевая программа «Социально - экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы» в сумме 43,9 млн. рублей, что на
176,6 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2009 года, в связи с
уточнением перечня мероприятий и вводимых объектов.

Подраздел «Среднее профессиональное образование»

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по
данному подразделу, характеризуются следующими показателями: млн. руб.
|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 |год* | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к |
| | | | |2009 году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ |33 |37 |31 | -6 |83,8|
|ОБРАЗОВАНИЕ |958,5 |800,9 |678,6 |122,3 | |
|Выполнение функций |0,0 |125,9 |0,0 | -125,9|0,0 |
|государственными органами | | | | | |
|(оказание государственных | | | | | |
|услуг) | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными |31 |35 |31 | -4 |86,7|
|учреждениями (оказание |756,1 |888,6 |127,8 |760,8 | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Социальное обеспечение |24,0 |8,7 |14,3 |+5,6 |164,|
| | | | | |4 |
|Приоритетные национальные |637,9 |862,4 |0,0 | -862,4|0,0 |
|проекты | | | | | |
|Федеральные целевые программы |495,2 |747,4 |474,0 | -273,4|63,4|
|Непрограммная часть ФАИП |4,0 |99,8 |62,5 | -37,3 |62,6|
|Иные расходные обязательства |724,1 |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в сумме 31
127,8 млн. рублей, что на 4 760,8 млн. рублей меньше предыдущего года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых
на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе
деятельности федеральных государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение по данному подразделу
в сумме 14,3 млн. рублей на социальные выплаты военнослужащим и
гражданскому персоналу Вооруженных сил Российской Федерации предусмотрены с
увеличением на 5,6 млн. рублей против предыдущего года.
Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального
проекта «Образование» по данному подразделу в 2010 году не
предусматриваются, в связи с завершением реализации направления, связанного
с государственной поддержкой подготовки рабочих кадров и специалистов для
высокотехнологичных производств в 2009 году.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых
программ:
федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы в
сумме 5,0 млн. рублей, что на 105,1 млн. рублей меньше бюджетных
ассигнований 2009 г. в связи с сокращением бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства и приоритетном направлении их на вводимые в 2010
году объекты;
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в объеме 469,0 млн. рублей, что
на 181,0 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009 г.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы,
предусмотрены по данному подразделу в сумме 62,5 млн. рублей, что на 37,3
млн. рублей или 37,3 % меньше бюджетных ассигнований 2009 года.
Данное изменение связано с минимизацией расходов по переходящим
стройкам и объектам и направлением бюджетных инвестиций, в первую очередь,
на объекты, предусмотренные к вводу в 2010 году. В рамках реализации
непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы будет
продолжено выполнение работ по строительству учреждений среднего
профессионального образования Росрыболовства и Управления делами Президента
России.

Подраздел «Переподготовка и повышение квалификации»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств
характеризуются следующими данными: млн. руб
|Наименование |Отчет|2009 |2010 год (проект) |
| | |год* | |
| |2008 | | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к |
| | | | |2009 году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, |4 |4 |4 | -280,4 |94,3|
|ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ |004,0|895,6 |615,2 | | |
|КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | |
|Выполнение функций государственными|877,3|954,9 |619,2 | -335,7 |64,8|
|органами (оказание государственных | | | | | |
|услуг) | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными |2 |3 |3 | -286,2 |92,2|
|учреждениями (оказание |739,2|660,8 |374,6 | | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Социальное обеспечение |10,4 |12,7 |12,0 | -0,7 |94,5|
|Приоритетные национальные проекты |42,9 |52,8 |10,0 | -42,8 |18,9|
|Федеральные целевые программы |30,0 |17,0 |0,0 | -17,0 |0,0 |
|Непрограммная часть ФАИП |54,0 |68,9 |84,9 |+16,0 |123,|
| | | | | |2 |
|Иные расходные обязательства |186,4|0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций государственными органами (оказание государственных услуг) в сумме
619,2 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение реализации государственного заказа на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в сумме
422,4 млн. рублей. Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в 2010 году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов,
предусматриваемых на обеспечение договоров по оплате работ и услуг,
реализуемых в процессе реализации государственного заказа;
- обеспечение подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства в сумме 69,0 млн. рублей, предусмотрены на уровне 2009
года (кроме того, на указанные цели предусмотрено 90,5 млн. рублей в виде
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации);
- функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны в сумме 110,0 млн. рублей;
Бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями
(оказание государственных услуг) по данному подразделу предусмотрены в
сумме 3 374,6 млн. рублей, что на 286,2 млн. рублей или 7,8 % меньше 2009
года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов,
предусматриваемых на обеспечение договоров по оплате работ и услуг,
реализуемых в процессе деятельности федеральных государственных
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования;
На реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 млн. рублей на создание
необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной
медицинской помощи (дополнительная подготовка участковых врачей), что на
42,8 млн. рублей или 81,8 % меньше 2009 года.
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели,
обусловлено уменьшением контингента обучающихся по данной программе.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы,
предусмотрены в сумме 84,9 млн. рублей, что на 16,0 млн. рублей больше
бюджетных ассигнований 2009 года. Данное изменение обусловлено обеспечением
финансирования в полном объеме строек и объектов, предусмотренных к вводу в
2010 году. В рамках реализации непрограммной части Федеральной адресной
инвестиционной программы будет продолжено выполнение работ по строительству
учреждений профессиональной подготовки, переподготовки и повышению
квалификации.

Подраздел «Высшее профессиональное образование»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств
характеризуются следующими данными: млн. руб.

|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 |год* | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к |
| | | | |2009 году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ |280 |328 |328 |+203,8 |100,1|
|ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |021,6 |623,7 |827,5 | | |
|Выполнение функций |65,0 |357,6 |65,0 | -292,6 |18,2 |
|государственными органами | | | | | |
|(оказание государственных | | | | | |
|услуг) | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными |232 |278 |271 | -7 |97,1 |
|учреждениями (оказание |253,8 |975,2 |020,1 |955,1 | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Социальное обеспечение |538,1 |633,8 |751,2 |+117,4 |118,5|
|Приоритетные национальные |15 |5 815,2|2 448,7 | -3 |42,1 |
|проекты |602,1 | | |366,5 | |
|Выполнение международных |110,1 |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |
|обязательств | | | | | |
|Субсидии юридическим лицам и |0,0 |1 010,1|1 010,1 | 0,0 |100,0|
|некоммерческим организациям | | | | | |
|Федеральные целевые программы |7 705,5|18 |30 110,9|+12 |166,3|
| | |110,7 | |000,2 | |
|Непрограммная часть ФАИП |8 998,2|11 |9 750,3 | -2 |81,7 |
| | |927,9 | |177,6 | |
|Иные расходные обязательства |5 457,4|74,8 |69,0 | -5,8 |92,2 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций государственными органами (оказание государственных услуг) в сумме
65,0 млн. рублей на закупку и поставку подведомственным Рособразованию
учреждениям высшего профессионального образования оргтехники и
компьютерного оборудования и поддержки специализированного сайта в сети
Интернет по вопросам подготовки специалистов.
Изменение бюджетных ассигнований на 2010 год по сравнению с 2009 годом
обусловлены уменьшением ассигнований Минздравсоцразвития России на закупку
для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории
Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования на выполнение функций бюджетными учреждениями
(оказание государственных услуг) по данному подразделу предусмотрены в
сумме 271 020,1 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований на 2010 год по сравнению с 2009 годом
обусловлены:
- оптимизацией расходов, предусматриваемых на обеспечение договоров по
оплате работ и услуг, реализуемых в процессе деятельности федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на повышение
оплаты труда работников из числа военнослужащих факультетов военного
обучения, военных кафедр и военных учебных центров при высших учебных
заведениях, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию в
связи с повышением окладов по воинским должностям и воинским званиям с 1
августа 2009 г. в 1,085 раза в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2009 г. ? 603 «О повышении в 2009 году
денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых органов
исполнительной власти»;
досчетом денежного довольствия военнослужащих в связи с проведенной с
1 августа 2009 года индексацией денежного довольствия военнослужащих, а
также увеличением бюджетных ассигнований на льготную подготовку
национальных кадров и технического персонала иностранных государств в
образовательных учреждениях Минобороны России на 1 576,5 млн. рублей.
- подготовкой законопроекта, предусматривающего приостановление на
2010 год действие пн.11 статьи 19 Федерального закона от 22 августа 1996-
г. ? 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в
части финансового обеспечения выплат аспирантам и докторантам ежегодного
пособия на приобретение книгоиздательской продукции;
- выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение
транспортной безопасности воздушных транспортных средств в федеральных
государственных образовательных учреждениях Федерального агентства
воздушного транспорта;
Бюджетные ассигнования на социальные выплаты по данному подразделу
предусмотрены в сумме 751,2 млн. рублей.
На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование» по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 2324,0 млн. рублей, в том числе:
- развитие сети национальных университетов и других образовательных
учреждений 1274,0 млн. рублей ;
- обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу
по контракту в сумме 50,0 млн. рублей;
- строительство и реконструкция объектов для размещения Высшей школы
менеджмента федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет» в сумме 1000,0 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований на 2010 год против 2009 года
обусловлены сокращением контингента обучающихся в высших учебных заведениях
лиц, прошедших военную службу по контракту, а также изменением источников
финансового обеспечения направления, касающегося развития сети национальных
исследовательских университетов, которое предполагается осуществить в
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы.
На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье» по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 68,2 млн. рублей, в том числе:
- по направлению, связанному с подготовкой и повышением квалификации
медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий,
в том числе модернизацией образовательного процесса в сумме 50,0 млн.
рублей;
- на дополнительную подготовку врачей 18,2 млн. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели,
связано с уточнением потребности в подготовке врачей по соответствующей
специальности.
На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по данному подразделу
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 56,5 млн. рублей.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям по данному
подразделу в сумме 1 010,0 млн. рублей предусмотрены на уровне 2009 года, в
том числе:
- субсидии для проведения эксперимента по государственной поддержке
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию, в сумме 706,0 млн. рублей;
- субсидии образовательным учреждениям в странах СНГ и общественным
организациям в сумме 304,0 млн. рублей.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятий следующих федеральных целевых
программ:
федеральная целевая программа «Культура России (2006 - 2011 годы)» в
сумме 350,0 млн. рублей, что на 369,1 млн. рублей меньше бюджетных
ассигнований 2009 г. в связи с принятием решения об оптимизации расходов
федерального бюджета и продлении Программы до 2012 года;
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы»
в сумме 1 462,9 млн. рублей, что на 1099,3 млн. рублей меньше бюджетных
ассигнований 2009 г. в связи с уменьшением бюджетных инвестиций и
направлением их на объекты, предусмотренные к вводу в 2010 году;
федеральная целевая программа «Реформирование системы военного
образования в Российской Федерации на период до 2010 года» в сумме 177,7
млн. рублей, что на 743,6 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2009 г.
в связи с уменьшением бюджетных инвестиций и направлением их на объекты,
предусмотренные к вводу в 2010 году;
федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2010 года» в сумме 123,8 млн. рублей, что на 51,7 млн. рублей
больше бюджетных ассигнований 2009 года;
федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы» в сумме 279,0 млн. рублей, что на 54,1 млн. рублей
меньше бюджетных ассигнований 2009 г. в связи с принятием решения об
оптимизации расходов федерального бюджета и направлением бюджетных
инвестиции на строительство объектов, предусмотренных к вводу в 2010 году;
подпрограмма «Развитие г. Владивостока как центра международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года» в сумме 18 559,6 млн. рублей, что на 6
545,4 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009 г. в соответствии с
утвержденной Программой;
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы» в сумме 3 101,0 млн. рублей, что на
2 794,0 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009 г. за счет
увеличения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;
федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации на 2008-2010 годы» в сумме 1 132,0 млн. рублей, в 2009
году бюджетные ассигнования не предусматривались;
федеральная целевая программа «Социально - экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы» в сумме 268,6 млн. рублей, что на
12,8 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2009 года;
федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года» в сумме 468,6 млн. рублей, что на 75,9
млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009 года;
федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)» в сумме 4 142,6 млн. рублей, что на 3642,4 млн. рублей
больше бюджетных ассигнований 2009 г. за счет увеличения бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства по подпрограмме
«Гражданская авиация»;
федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации на 2009 - 2013 годы» в сумме 45,0 млн. рублей, в 2009
г. бюджетные ассигнования не предусматривались.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы,
по данному подразделу предусмотрены в сумме 9 750,3 млн. рублей, что на 2
177,6 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований 2009 года.
Данное изменение связано с минимизацией расходов по переходящим
стройкам и объектам и направлением бюджетных инвестиций, в первую очередь,
на объекты, предусмотренные к вводу в 2010 году. В рамках реализации
непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы будет
продолжено строительство учреждений высшего профессионального образования.

Кроме того, по данному подразделу предусматриваются бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятия в рамках международных культурных,
научных и информационных связей, в том числе на проведение международных
олимпиад, в сумме 69,0 млн. рублей, что на 5,8 млн. рублей или 7,7 % меньше
2009 года.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых
на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе
деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования.

Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете на
реализацию мероприятий молодежной политики, характеризуются следующими
данными: млн. руб
|Наименование |Отчет |2009 год*|2010 год (проект) |
| |2008 год | | |
| | | |сумма |Изменения к 2009 |
| | | | |году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И |588,4 |904,3 |600,3 | -304,0 |66,4 |
|ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | | |
|Выполнение функций |412,8 |743,1 |434,3 | -308,8 |58,4 |
|государственными | | | | | |
|органами (оказание | | | | | |
|государственных услуг)| | | | | |
|Выполнение функций |146,9 |161,3 |166,0 |+4,7 |102,9 |
|бюджетными | | | | | |
|учреждениями (оказание| | | | | |
|государственных услуг)| | | | | |
|Иные расходные |28,7 |0,0 |0,0 | 0,0 |0,0 |
|обязательства | | | | | |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций государственными органами (оказание государственных услуг) в сумме
434,3 млн. рублей, в том числе:
- на организационно-воспитательную работу с молодежью, приоритетные
направления которой определены Стратегией государственной молодежной
политики в Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской
Федерации и предусматривающей совершенствование государственной политики в
сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты
их нравственности, вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях развития, развитие
созидательной активности молодежи, интеграцию молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества в сумме 421,9 млн. рублей;
- мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации в сумме 12,4 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых
на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе
деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной
сфере ведения.
На выполнение функций бюджетными учреждениям (оказание государственных
услуг) по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
166,0 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности учреждений
отдыха и оздоровления детей Минобороны России в сумме 100,6 млн. рублей и
социальное обеспечение гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации в сумме 65,4 млн. рублей.

Подраздел «Прикладные научные исследования в области образования»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств
характеризуются следующими данными: млн. руб

|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 |год* | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к |
| | | | |2009 году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В |1 952,5|6 |10 |+3 776,3|156,|
|ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | |695,2 |471,5 | |4 |
|Выполнение функций бюджетными |1 419,4|1 |1 775,5| -97,0 |94,8|
|учреждениями (оказание | |872,5 | | | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Федеральные целевые программы |533,1 |4 |8 696,0|+3 873,3|180,|
| | |822,7 | | |3 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций бюджетными учреждениями (оказание государственных услуг) в сумме
1 775,5 млн. рублей, что на 97,0 млн. рублей или на 5,2 % меньше, чем в
2009 г.
Уменьшение ассигнований федерального бюджета в 2010 г. по сравнению с
2009 г. на выполнение функций бюджетными учреждениями обусловлено снижением
потребности указанных бюджетных учреждений в арендуемых площадях,
привлечении соисполнителей на проведение НИОКР, а также уточнением
стоимости договоров на выполнение работ и оказание услуг, связанных с
содержанием и ремонтом нефинансовых активов. По данному подразделу
отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию
мероприятий следующих федеральных целевых программ:
Федеральная целевая программ развития образования на 2006-2010 годы -
47,4 млн. рублей или на уровне 2009 г.;
федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 годы»)»
определена в сумме 2,6 млн. рублей или на уровне 2009 г.;
федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года» запланирована в сумме 71,0 млн. рублей,
что на 10,9 млн. рублей или на 18,1% больше, чем в 2009 г.;
федеральная целевая программа «Научные и научно - педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы» запланирована в сумме 8
575,0 млн. рублей, что на 3 862,4 млн. рублей или на 82,0% больше, чем в
2009 г.

Подраздел «Другие вопросы в области образования»

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете на
обеспечение реализации других вопросов в области образования,
характеризуются следующими данными: млн. руб
|Наименование |Отчет |2009 |2010 год (проект) |
| |2008 |год* | |
| |год | | |
| | | |сумма |Изменения к |
| | | | |2009 году |
| | | | |в млн. |в % |
| | | | |руб. | |
|ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ |15 |11 |10 | -1 |85,3 |
|ОБРАЗОВАНИЯ |222,9 |929,3 |177,0 |752,3 | |
|Выполнение функций |1 143,6|1 348,5|1 041,0| -307,5|77,2 |
|государственными органами | | | | | |
|(оказание государственных услуг) | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными |961,0 |1 155,8|1 004,4| -151,4|86,9 |
|учреждениями (оказание | | | | | |
|государственных услуг) | | | | | |
|Приоритетные национальные проекты|4 837,1|1 500,0|230,0 | -1 |15,3 |
| | | | |270,0 | |
|Выполнение международных |547,2 |17,9 |17,9 | 0,0 |100,0 |
|обязательств | | | | | |
|Субсидии юридическим лицам и |4,9 |505,6 |505,6 | 0,0 |100,0 |
|некоммерческим организациям | | | | | |
|Федеральные целевые программы |7 085,3|7 269,1|7 041,4| -227,7|96,9 |
|Непрограммная часть ФАИП |53,6 |40,0 |0,0 | -40,0 |0,0 |
|Иные расходные обязательства |530,1 |21,7 |271,9 |+250,2 |1 |
| | | | | |253,0 |


В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение
функций государственными органами (оказание государственных услуг) в сумме
1 041,0 млн. рублей, что на 307,5 млн. рублей или 22,8 % меньше 2009 года,
в том числе:
- на руководство и управление в сфере установленных функций
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по науке и
инновациям, Федерального агентства по образованию в сумме 819,7 млн.
рублей;
- проведение мероприятий для детей и молодежи в общероссийском
масштабе в сумме 221,3 млн. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований обусловлено оптимизацией расходов,
предусматриваемых на обеспечение договоров по оплате работ и услуг,
реализуемых в процессе деятельности федеральных органов исполнительной
власти в установленной сфере ведения;
На выполнение функций бюджетными учреждениями (оказание
государственных услуг) по данному подразделу предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 1 004,4 млн. рублей.
Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2010
году против 2009 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых
на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе
деятельности прочих федеральных государственных учреждений в сфере
образования;
На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 230,0 млн.
рублей, что на 1 270,0 млн. рублей или 84,7 % меньше 2009 года, в том
числе:
- государственная поддержка талантливой молодежи в сумме 100,0 млн.
рублей;
- организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование» в сумме 130,0 млн. рублей.
Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в
2009 году, против 2010 года обусловлены уменьшением количества премируемой
молодежи, а также окончанием реализации направления, касающегося внедрения
современных образовательных технологий.
Выполнение международных обязательств, реализуемых в рамках выполнения
функций государственными органами, в сумме 17,9 млн. рублей предусмотрено
на уровне 2009 года.
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям предусмотрены
на уровне 2009 года в сумме 505,6 млн. рублей, в том числе:
- субсидия на обеспечение деятельности фонда «Русский мир» в сумме
500,0 млн. рублей;
- субсидия на возмещение расходов по содержанию спецобъектов в сумме
5,6 млн. рублей.
По данному подразделу отражаются бюджетные ассигнования на реализацию
мероприятий следующих федеральных целевых программ:
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы в
сумме 3 328,4 млн. рублей, что на 2 000,0 млн. рублей меньше бюджетных
ассигнований 2009 г. за счет уменьшения бюджетных ассигнований на
мероприятия в сфере образования в связи с изменением параметров Программы;
федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 годы)» в сумме
252,4 млн. рублей, предусмотрена на уровне 2009 года;
федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы в сумме 3 329,0 млн. рублей, что на
2 045,8 млн. рублей больше бюджетных ассигнований 2009 г. за счет
увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере образования;
федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы в сумме
81,6 млн. рублей, что на 47,2 млн. рублей меньше бюджетных ассигнований
2009 года;
федеральная целевая программа «Электронная России (2002-2010 годы)» в
сумме 10,0 млн. рублей, что на 7,0 млн. рублей меньше бюджетных
ассигнований 2009 г.,
федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 гг.» в объеме 40,0 млн. рублей, что на 214,9 млн.
рублей меньше бюджетных ассигнований 2009 г. в связи уменьшением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства и приоритетным направлением
их на объекты, предусмотренные к вводу в 2010 году,
Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования
на выплату премий в области литературы и искусства, образования, печатных
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые
заслуги перед государством в сумме 271,9 млн. рублей.
Приложение ? 6 к пояснительной записке к
проекту федерального закона «О федеральном
бюджете на2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»



Динамика расходов федерального бюджета


| |Р |Пр |2008|200|2010 год |
| | | |год,|9 | |
| | | |млрд|год| |
| | | |. |, | |
| | | |рубл|млр| |
| | | |ей |д. | |
| | | | |руб| |
| | | | |лей| |
| | | | | |млр|Изменени|Изменения в|
| | | | | |д. |я в %% к|% к 2008 |
| | | | | |руб|2009 |году |
| | | | | |лей|году | |
| | | |Проект |изменение в |
| | | |(млрд. |%% |
| | | |рублей)| |
| | | | |к 2009|к |
| | | | |году |2008 |
| | | | | |году |
|Образование |355,0 |413,1 |398,7 |-3,5 |12,3 |
|в том числе: | | | | | |
|Дошкольное образование |3,6 |4,3 |4,0 |-7,0 |11,1 |
|Общее образование |4,1 |4,7 |5,1 |8,5 |24,4 |
|Начальное профессиональное |11,5 |13,2 |3,2 |-75,8 |-72,2|
|образование | | | | | |
|Среднее профессиональное |34,0 |37,8 |31,7 |-16,1 |-6,8 |
|образование | | | | | |
|Профессиональная подготовка, |4,0 |4,9 |4,6 |-6,1 |15,0 |
|переподготовка и повышение | | | | | |
|квалификации | | | | | |
|Высшее и послевузовское |280,0 |328,6 |328,8 |0,1 |17,4 |
|профессиональное образование | | | | | |
|Молодежная политика и оздоровление|0,6 |0,9 |0,6 |-33,3 |0,0 |
|детей | | | | | |
|Прикладные научные исследования в |2,0 |6,7 |10,5 |56,7 |425,0|
|области образования | | | | | |
|Другие вопросы в области |15,2 |11,9 |10,2 |-14,3 |-32,9|
|образования | | | | | |


Основное сокращение расходов связано с передачей учреждений начального
профессионального образования на региональный уровень.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году
планируется продолжение мероприятий, действовавших в 2009 году.
Будет продолжена поддержка Южного и Сибирского федеральных
университетов, а также оказана поддержка Дальневосточному федеральному
университету.
Предусматривается дальнейшая реализация мероприятий по
совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях (с ежегодной поддержкой до 10 регионов).
С 2010 года ежегодное поощрение будет получать 1 тысяча лучших
учителей в размере по 200 тыс. рублей, а 2360 представителей талантливой
молодежи будет получать премии, в том числе 950 человек в размере 60 тыс.
рублей и 1410 человек в размере 30 тыс. рублей.
На условиях софинансирования в 2010 году будет продолжена
государственная поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих
комплексные меры модернизации образования, на обеспечение введения в
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации новых
условий оплаты труда, включающих выплату вознаграждения за классное
руководство.
В целях создания условий для качественного обучения и успешной
социализации лиц с особыми нуждами и ограниченными возможностями здоровья
предусматривается дальнейшее финансовое обеспечение мероприятия, связанного
с развитием дистанционного образования для 35 тысяч детей-инвалидов.
С учетом завершения реализации отдельных направлений и
перераспределения бюджетных ассигнований показатели приоритетного
национального проекта «Образование» характеризуются следующими данными.

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта
«Образование»

| | |2010 |
| |2009 | |
| |(млрд. | |
| |рублей) | |
| | |Проект |отклонения |
| | |(млрд. | |
| | |рублей) | |
| | | |в млрд. |в % |
| | | |рублей | |
|Всего |29,26 |17,00 |-12,26 |-41,9|
|Внедрение в образовательных учреждениях | | | |- |
|инновационных образовательных программ | | | | |
|Внедрение современных образовательных |1,10 |- |-1,1 |-100,|
|технологий (оплата трафика для | | | |0 |
|образовательных учреждений) | | | | |
|Развитие сети национальных университетов |1,27 |1,27 |- |- |
|(Южный, Сибирский и Дальневосточный | | | | |
|федеральные университеты) и других | | | | |
|образовательных учреждений | | | | |
|Установление ежегодного поощрения лучших |1,00 |0,20 |-0,80 |-80,0|
|учителей | | | | |
|Установление вознаграждения за классное |11,11 |-[3]) |- 11,11 |-100,|
|руководство в общеобразовательных | | | |0 |
|учреждениях | | | | |
|Государственная поддержка субъектов |5,25 |11,45 |6,20 |118,1|
|Российской Федерации, внедряющих | | | | |
|комплексные меры модернизации образования | | | | |
|Государственная поддержка талантливой |0,20 |0,10 |-0,10 |-50,0|
|молодежи | | | | |
|Дистанционное обучение детей-инвалидов |1,00 |2,50 |1,5 |150,0|
|Развитие сети национальных |3,0 |- |-3,0 |-100,|
|исследовательских университетов | | | |0 |
|Государственная поддержка подготовки |2,80 |- |-2,80 |-100,|
|рабочих кадров и специалистов для | | | |0 |
|высокотехнологичных производств | | | | |
|Совершенствование организации питания |1,00 |0,30 |-0,70 |-70,0|
|учащихся в общеобразовательных учреждениях| | | | |
|Обучение в высших учебных заведениях лиц, |0,20 |0,05 |-0,15 |-75,0|
|прошедших военную службу по контракту | | | | |
|Начальное профессиональное образование |0,037 |- |-0,037 |-100,|
|военнослужащих, проходящих военную службу | | | |0 |
|по призыву | | | | |
|Методическое обеспечение и информационная |0,20 |0,13 |-0,07 |-35,0|
|поддержка | | | | |
|Строительство и реконструкция объектов для|1,09 |1,0 |-0,09 |-8,3 |
|размещения Высшей школы менеджмента | | | | |
|федерального государственного | | | | |
|образовательного учреждения высшего | | | | |
|профессионального образования | | | | |
|«Санкт-Петербургский государственный | | | | |
|университет» | | | | |


В рамках иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2010 году предусматриваются бюджетные ассигнования в размере
1,0 млрд. рублей на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2010 году предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию
федеральных целевых программ в сфере образования на общую сумму 7,8 млрд.
рублей .

Бюджетные ассигнования на реализацию федеральных целевых программ в
образовании

|Наименование |2008 |2009 |2010 |
| |(млрд. |(млрд. | |
| |рублей) |рублей) | |
| | | |Проек|изменение в %%|
| | | |т | |
| | | |(млрд| |
| | | |. | |
| | | |рубле| |
| | | |й) | |
| | | | |к 2009|к 2008|
| | | | |году |году |
|Всего |14,3 |13,0 |7,8 |-40,0 |-45,5 |
|Федеральная целевая программа |2,9 |2,4 |2,0 |-16,6 |-31,0 |
|«Дети России» на 2007-2010 годы | | | | | |
|Федеральная целевая программа |0,2 |0,3 |0,3 |- |50,0 |
|«Русский язык (2006-2010 годы)» | | | | | |
|Федеральная целевая программа |11,2 |10,3 |5,5 |-46,6 |-50,9 |
|развития образования на 2006-2010| | | | | |
|годы | | | | | |


Предложения по минимальному размеру оплаты труда, размеру стипендий,

а также о порядке индексации заработной платы работников федеральных
бюджетных учреждений и денежного содержания (денежного довольствия)
федеральных государственных служащих в 2010 году
О порядке индексации заработной платы работников федеральных бюджетных
учреждений и денежного содержания (денежного довольствия) федеральных
государственных служащих.
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2012 годах
отмечается, что в условиях общей оптимизации расходов федерального бюджета
повышение заработной платы работников бюджетной сферы и денежного
содержания государственных служащих должно осуществляться в пределах
установленных на 2009 год объемов расходов учреждений.
Исходя из итогов исполнения федерального бюджета за первое полугодие
2009 года, в связи с изменением прогноза макроэкономических показателей и в
целях обеспечения сбалансированности доходной и расходной части
федерального бюджета на 2010 год основные характеристики проекта
федерального бюджета на этот период определены исходя из объема бюджетных
ассигнований на формирование фондов оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений, предусмотренного на указанные цели в 2009 году.
Сохранение ассигнований без сокращения. Возможность увеличения
стипендиального фонда будет оценена в зависимости от состояния экономики и
ресурсов федерального бюджета.

Стипендии (млрд. руб.)

|?|Наименование расходного обязательства |2009|2010 год |
| | |год | |
| | |Зако| |
| | |н | |
| | | |Прое|отклонение от|
| | | |кт |2009 года |
| | | | |в млрд. |в % |
| | | | |рублей | |
|1|2 |3 |4 |5=4-3 |6=5/|
| | | | | |3 |
| |Всего: |42,5|41,9|- 0,6 |- |
| | | | | |1,4 |
| |в том числе: | | | | |
|1|Студентам образовательных учреждений высшего |35,8|36,0|0,2 |0,6 |
|.|профессионального образования | | | | |
|2|Студентам образовательных учреждений среднего |3,8 |3,8 |0,0 |0,0 |
|.|профессионального образования | | | | |
|3|Аспирантам и докторантам |1,9 |1,9 |0,0 |0,0 |
|.| | | | | |
|4|Обучающимся в образовательных учреждениях |0,8 |0,00|-0,795 |- |
|.|начального профессионального образования | |5 | |99,4|
|5|Иные виды стипендий |0,2 |0,2 |0,0 |0,0 |
|.| | | | | |


Стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях профессионального образования.
В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2008 г. ? 119-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации «О минимальном
размере оплаты труда» и статьей 16 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» установлен следующий размер
стипендий:
для студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования - 1100 рублей в месяц;
для учащихся и студентов федеральных образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования -
400 рублей в месяц.
В проекте федерального бюджета на 2010 год на обеспечение выплаты
стипендии учащейся молодежи в указанных выше размерах предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 41762,8 млн. рублей.
Возможность увеличения фондов оплаты труда работников бюджетных
учреждений, денежного довольствия (денежного вознаграждения, денежного
содержания, заработной платы) военнослужащих и приравненных к ним лиц, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, включая судей
Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих,
прокурорских работников и следователей, а также стипендиального фонда в
2010 году будет рассмотрена дополнительно с учетом тенденций экономического
развития и исполнения федерального бюджета, в 2011 - 2012 годах - в
приоритетном порядке при подготовке проекта федерального бюджета на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Приложение ? 7 к пояснительной записке к проекту
федерального закона «О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Расходы федерального бюджета по основным функциям с учетом межбюджетных
трансфертов другим бюджета бюджетной системы Российской Федерации
| |2008 год (отчет) |2009 год |2010 год |
| | | | | |млрд.|Изменения в |Изменения в % к |
| | | | | |рубле|%% к 2009 |2008 году |
| | | | | |й |году | |
|ОБРАЗОВАНИЕ |07| | | |384 208 |
| | | | | |192,7 |
|Дошкольное образование |07|01| | |3 889 507,1|
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального |07|01|102000| |260 106,5 |
|строительства, не включенные в целевые программы | | |0 | | |
|Строительство объектов общегражданского |07|01|102020| |260 106,5 |
|назначения | | |0 | | |
|Строительство объектов социального и |07|01|102020| |260 106,5 |
|производственного комплексов, в том числе | | |1 | | |
|объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|01|102020|003|260 106,5 |
| | | |1 | | |
|Детские дошкольные учреждения |07|01|420000| |3 629 400,6|
| | | |0 | | |
|Продовольственное обеспечение |07|01|420710| |7 136,7 |
| | | |0 | | |
|Продовольственное обеспечение в рамках |07|01|420710| |3 482,1 |
|государственного оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|420710|001|3 482,1 |
| | | |1 | | |
|Продовольственное обеспечение вне рамок |07|01|420710| |3 654,6 |
|государственного оборонного заказа | | |2 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|420710|001|3 654,6 |
| | | |2 | | |
|Вещевое обеспечение |07|01|420720| |68,9 |
| | | |0 | | |
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного |07|01|420720| |68,9 |
|оборонного заказа | | |2 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|420720|001|68,9 |
| | | |2 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|01|420950| |8 134,5 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|420950|001|8 134,5 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|01|420990| |3 614 060,5|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|420990|001|3 614 060,5|
| | | |0 | | |
|Общее образование |07|02| | |4 924 324,9|
|Международное сотрудничество |07|02|030000| |2 843,1 |
| | | |0 | | |
|Международные культурные, научные и |07|02|030040| |2 843,1 |
|информационные связи | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|02|030040|012|2 843,1 |
| | | |0 | | |
|Федеральные целевые программы |07|02|100000| |12 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа развития |07|02|100150| |12 000,0 |
|образования на 2006 - 2010 годы | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|02|100150|003|12 000,0 |
| | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального |07|02|102000| |1 268 059,4|
|строительства, не включенные в целевые программы | | |0 | | |
|Строительство объектов общегражданского |07|02|102020| |1 268 059,4|
|назначения | | |0 | | |
|Строительство объектов социального и |07|02|102020| |1 268 059,4|
|производственного комплексов, в том числе | | |1 | | |
|объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|02|102020|003|1 268 059,4|
| | | |1 | | |
|Школы - детские сады, школы начальные, неполные |07|02|421000| |1 721 165,3|
|средние и средние | | |0 | | |
|Субсидии образовательным учреждениям в странах |07|02|421560| |13 533,4 |
|Содружества Независимых Государств и общественным| | |0 | | |
|организациям | | | | | |
|Субсидии некоммерческим организациям |07|02|421560|019|13 533,4 |
| | | |0 | | |
|Военный персонал |07|02|421580| |409 800,0 |
| | | |0 | | |
|Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников|07|02|421580| |409 800,0 |
|правоохранительных органов | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|421580|001|409 800,0 |
| | | |1 | | |
|Продовольственное обеспечение |07|02|421710| |2 614,4 |
| | | |0 | | |
|Продовольственное обеспечение вне рамок |07|02|421710| |2 614,4 |
|государственного оборонного заказа | | |2 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|421710|001|2 614,4 |
| | | |2 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|02|421950| |13 312,0 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|421950|001|13 312,0 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|421990| |1 281 905,5|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|421990|001|1 281 905,5|
| | | |0 | | |
|Школы-интернаты |07|02|422000| |179 969,5 |
| | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|02|422950| |6 363,0 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|422950|001|6 363,0 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|422990| |173 606,5 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|422990|001|173 606,5 |
| | | |0 | | |
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02|423000| |1 672 738,1|
| | | |0 | | |
|Субсидии образовательным учреждениям в странах |07|02|423560| |96 706,6 |
|Содружества Независимых Государств и общественным| | |0 | | |
|организациям | | | | | |
|Субсидии некоммерческим организациям |07|02|423560|019|96 706,6 |
| | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|02|423950| |102 466,0 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|423950|001|102 466,0 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|423990| |1 473 565,5|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|423990|001|1 473 565,5|
| | | |0 | | |
|Детские дома |07|02|424000| |67 549,5 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|02|424990| |67 549,5 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|424990|001|67 549,5 |
| | | |0 | | |
|Начальное профессиональное образование |07|03| | |3 205 963,5|
|Федеральные целевые программы |07|03|100000| |51 360,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Дети России» на |07|03|100130| |7 440,0 |
|2007 - 2010 годы | | |0 | | |
|Подпрограмма «Дети и семья» |07|03|100130| |7 440,0 |
| | | |2 | | |
|Специальные мероприятия |07|03|100130|040|7 440,0 |
| | | |2 | | |
|Федеральная целевая программа |07|03|100720| |43 920,0 |
|«Социально-экономическое развитие Чеченской | | |0 | | |
|Республики на 2008 - 2011 годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|03|100720|003|43 920,0 |
| | | |0 | | |
|Профессионально-технические училища |07|03|425000| |1 972 901,2|
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|03|425990| |1 972 901,2|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|03|425990|001|1 972 901,2|
| | | |0 | | |
|Специальные профессионально-технические училища |07|03|426000| |1 145 071,8|
| | | |0 | | |
|Военный персонал |07|03|426580| |11 500,0 |
| | | |0 | | |
|Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников|07|03|426580| |11 500,0 |
|правоохранительных органов | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|03|426580|001|11 500,0 |
| | | |1 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|03|426950| |28 253,2 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|03|426950|001|28 253,2 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|03|426990| |1 105 318,6|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|03|426990|001|1 105 318,6|
| | | |0 | | |
|Мероприятия в области образования |07|03|436000| |36 630,5 |
| | | |0 | | |
|Начальное профессиональное образование |07|03|436050| |36 630,5 |
|военнослужащих, проходящих военную службу по | | |0 | | |
|призыву | | | | | |
|Функционирование органов в сфере национальной |07|03|436050|014|36 630,5 |
|безопасности, правоохранительной деятельности и | | |0 | | |
|обороны | | | | | |
|Среднее профессиональное образование |07|04| | |31 678 |
| | | | | |554,8 |
|Федеральные целевые программы |07|04|100000| |474 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа развития |07|04|100150| |5 000,0 |
|образования на 2006 - 2010 годы | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|04|100150|003|5 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Развитие |07|04|100580| |469 000,0 |
|физической культуры и спорта в Российской | | |0 | | |
|Федерации на 2006 - 2015 годы» | | | | | |
|Расходы общепрограммного характера по федеральной|07|04|100580| |469 000,0 |
|целевой программе «Развитие физической культуры и| | |2 | | |
|спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 | | | | | |
|годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|04|100580|003|469 000,0 |
| | | |2 | | |
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального |07|04|102000| |62 500,0 |
|строительства, не включенные в целевые программы | | |0 | | |
|Строительство объектов общегражданского |07|04|102020| |62 500,0 |
|назначения | | |0 | | |
|Строительство объектов социального и |07|04|102020| |62 500,0 |
|производственного комплексов, в том числе | | |1 | | |
|объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|04|102020|003|62 500,0 |
| | | |1 | | |
|Средние специальные учебные заведения |07|04|427000| |31 138 |
| | | |0 | |530,6 |
|Военный персонал |07|04|427580| |312 339,1 |
| | | |0 | | |
|Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников|07|04|427580| |312 339,1 |
|правоохранительных органов | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427580|001|312 339,1 |
| | | |1 | | |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|04|427680| |8 202,2 |
|горюче-смазочных материалов | | |0 | | |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|04|427680| |8 202,2 |
|горюче-смазочных материалов вне рамок | | |2 | | |
|государственного оборонного заказа | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427680|001|8 202,2 |
| | | |2 | | |
|Продовольственное обеспечение |07|04|427710| |53 590,3 |
| | | |0 | | |
|Продовольственное обеспечение в рамках |07|04|427710| |53 590,3 |
|государственного оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427710|001|53 590,3 |
| | | |1 | | |
|Вещевое обеспечение |07|04|427720| |12 253,4 |
| | | |0 | | |
|Вещевое обеспечение в рамках государственного |07|04|427720| |11 466,9 |
|оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427720|001|11 466,9 |
| | | |1 | | |
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного |07|04|427720| |35,0 |
|оборонного заказа | | |2 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427720|001|35,0 |
| | | |2 | | |
|Компенсация стоимости вещевого имущества |07|04|427720| |751,5 |
| | | |3 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427720|001|751,5 |
| | | |3 | | |
|Пособия и компенсации военнослужащим, |07|04|427760| |14 304,1 |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным из их| | |0 | | |
|числа | | | | | |
|Социальные выплаты |07|04|427760|005|14 304,1 |
| | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|04|427950| |1 407 613,6|
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427950|001|1 407 613,6|
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|04|427990| |29 330 |
|учреждений | | |0 | |227,9 |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|427990|001|29 330 |
| | | |0 | |227,9 |
|Учебные заведения и курсы по переподготовке |07|04|429000| |3 524,2 |
|кадров | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|04|429990| |3 524,2 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|04|429990|001|3 524,2 |
| | | |0 | | |
|Профессиональная подготовка, переподготовка и |07|05| | |4 100 619,9|
|повышение квалификации | | | | | |
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального |07|05|102000| |84 895,8 |
|строительства, не включенные в целевые программы | | |0 | | |
|Строительство специальных и военных объектов |07|05|102030| |84 895,8 |
| | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|05|102030|003|84 895,8 |
| | | |0 | | |
|Институты повышения квалификации |07|05|428000| |3 664 449,7|
| | | |0 | | |
|Государственный заказ на профессиональную |07|05|428010| |422 404,5 |
|переподготовку и повышение квалификации | | |0 | | |
|государственных служащих | | | | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|05|428010|012|422 404,5 |
| | | |0 | | |
|Военный персонал |07|05|428580| |679 150,1 |
| | | |0 | | |
|Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников|07|05|428580| |679 150,1 |
|правоохранительных органов | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428580|001|679 150,1 |
| | | |1 | | |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|05|428680| |8 126,9 |
|горюче-смазочных материалов | | |0 | | |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|05|428680| |8 126,9 |
|горюче-смазочных материалов вне рамок | | |2 | | |
|государственного оборонного заказа | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428680|001|8 126,9 |
| | | |2 | | |
|Продовольственное обеспечение |07|05|428710| |1 000,0 |
| | | |0 | | |
|Продовольственное обеспечение в рамках |07|05|428710| |1 000,0 |
|государственного оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428710|001|1 000,0 |
| | | |1 | | |
|Вещевое обеспечение |07|05|428720| |2 064,0 |
| | | |0 | | |
|Вещевое обеспечение в рамках государственного |07|05|428720| |886,6 |
|оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428720|001|886,6 |
| | | |1 | | |
|Компенсация стоимости вещевого имущества |07|05|428720| |1 177,4 |
| | | |3 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428720|001|1 177,4 |
| | | |3 | | |
|Дополнительная подготовка врачей |07|05|428730| |10 000,0 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|05|428730|012|10 000,0 |
| | | |0 | | |
|Пособия и компенсации военнослужащим, |07|05|428760| |11 955,4 |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным из их| | |0 | | |
|числа | | | | | |
|Социальные выплаты |07|05|428760|005|11 955,4 |
| | | |0 | | |
|Переподготовка и повышение квалификации кадров |07|05|428780| |4 106,0 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|05|428780|012|4 106,0 |
| | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|05|428950| |62 168,6 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428950|001|62 168,6 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|05|428990| |2 463 474,2|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|428990|001|2 463 474,2|
| | | |0 | | |
|Учебные заведения и курсы по переподготовке |07|05|429000| |351 274,4 |
|кадров | | |0 | | |
|Переподготовка и повышение квалификации кадров |07|05|429780| |223 037,6 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|429780|001|30 353,1 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|05|429780|012|82 684,5 |
| | | |0 | | |
|Функционирование органов в сфере национальной |07|05|429780|014|110 000,0 |
|безопасности, правоохранительной деятельности и | | |0 | | |
|обороны | | | | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|05|429950| |3 297,9 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|429950|001|3 297,9 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|05|429990| |124 938,9 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|05|429990|001|124 938,9 |
| | | |0 | | |
|Высшее и послевузовское профессиональное |07|06| | |315 225 |
|образование | | | | |212,7 |
|Международное сотрудничество |07|06|030000| |69 000,0 |
| | | |0 | | |
|Международные культурные, научные и |07|06|030040| |69 000,0 |
|информационные связи | | |0 | | |
|Прочие расходы |07|06|030040|013|69 000,0 |
| | | |0 | | |
|Прикладные научные исследования и разработки |07|06|081000| |47 000,0 |
| | | |0 | | |
|Выполнение научно-исследовательских и |07|06|081690| |47 000,0 |
|опытно-конструкторских работ по государственным | | |0 | | |
|контрактам | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|081690|001|47 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральные целевые программы |07|06|100000| |30 110 |
| | | |0 | |898,3 |
|Федеральная целевая программа «Культура России |07|06|100020| |350 000,0 |
|(2006 - 2011 годы)» | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100020|003|350 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа развития |07|06|100150| |1 462 920,0|
|образования на 2006 - 2010 годы | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100150|003|1 462 920,0|
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Реформирование |07|06|100180| |177 680,0 |
|системы военного образования в Российской | | |0 | | |
|Федерации на период до 2010 года» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100180|003|40 090,0 |
| | | |0 | | |
|Мероприятия по реорганизации военно-учебных |07|06|100180|078|137 590,0 |
|заведений, совершенствованию их | | |0 | | |
|материально-технической базы и экспериментальной | | | | | |
|подготовке военных кадров на базе гражданских | | | | | |
|высших учебных заведений | | | | | |
|Федеральная целевая программа «Снижение рисков и |07|06|100300| |123 800,0 |
|смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | | |0 | | |
|природного и техногенного характера в Российской | | | | | |
|Федерации до 2010 года» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100300|003|123 800,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Исследования и |07|06|100400| |279 033,3 |
|разработки по приоритетным направлениям развития | | |0 | | |
|научно-технологического комплекса России на 2007 | | | | | |
|- 2012 годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100400|003|279 033,3 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Экономическое и |07|06|100460| |18 559 |
|социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья| | |0 | |600,0 |
|на период до 2013 года» | | | | | |
|Развитие г. Владивостока как центра |07|06|100460| |18 559 |
|международного сотрудничества в | | |1 | |600,0 |
|Азиатско-Тихоокеанском регионе | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100460|003|18 559 |
| | | |1 | |600,0 |
|Федеральная целевая программа «Развитие |07|06|100580| |3 101 000,0|
|физической культуры и спорта в Российской | | |0 | | |
|Федерации на 2006 - 2015 годы» | | | | | |
|Расходы общепрограммного характера по федеральной|07|06|100580| |3 101 000,0|
|целевой программе «Развитие физической культуры и| | |2 | | |
|спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 | | | | | |
|годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100580|003|3 101 000,0|
| | | |2 | | |
|Федеральная целевая программа «Развитие |07|06|100660| |1 132 000,0|
|инфраструктуры наноиндустрии в Российской | | |0 | | |
|Федерации на 2008 - 2010 годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100660|003|1 132 000,0|
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа |07|06|100720| |268 625,0 |
|«Социально-экономическое развитие Чеченской | | |0 | | |
|Республики на 2008 - 2011 годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100720|003|268 625,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Пожарная |07|06|100730| |468 600,0 |
|безопасность в Российской Федерации на период до | | |0 | | |
|2012 года» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100730|003|468 600,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Развитие |07|06|100810| |4 142 640,0|
|транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» | | |0 | | |
|Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |07|06|100810| |441 640,0 |
| | | |2 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100810|003|441 640,0 |
| | | |2 | | |
|Подпрограмма «Морской транспорт» |07|06|100810| |45 000,0 |
| | | |4 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100810|003|45 000,0 |
| | | |4 | | |
|Подпрограмма «Гражданская авиация» |07|06|100810| |3 656 000,0|
| | | |6 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100810|003|3 656 000,0|
| | | |6 | | |
|Федеральная целевая программа «Повышение |07|06|100820| |45 000,0 |
|устойчивости жилых домов, основных объектов и | | |0 | | |
|систем жизнеобеспечения в сейсмических районах | | | | | |
|Российской Федерации на 2009 - 2013 годы» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|100820|003|45 000,0 |
| | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции в объекты капитального |07|06|102000| |10 750 |
|строительства, не включенные в целевые программы | | |0 | |256,0 |
|Строительство объектов общегражданского |07|06|102020| |10 427 |
|назначения | | |0 | |912,1 |
|Строительство объектов социального и |07|06|102020| |9 427 912,1|
|производственного комплексов, в том числе | | |1 | | |
|объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|102020|003|9 427 912,1|
| | | |1 | | |
|Строительство и реконструкция объектов для |07|06|102020| |1 000 000,0|
|размещения Высшей школы менеджмента федерального | | |5 | | |
|государственного образовательного учреждения | | | | | |
|высшего профессионального образования | | | | | |
|«Санкт-Петербургский государственный университет»| | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|102020|003|1 000 000,0|
| | | |5 | | |
|Строительство специальных и военных объектов |07|06|102030| |322 343,9 |
| | | |0 | | |
|Бюджетные инвестиции |07|06|102030|003|322 343,9 |
| | | |0 | | |
|Воздушный транспорт |07|06|300000| |20 000,0 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение транспортной безопасности воздушных |07|06|300030| |20 000,0 |
|транспортных средств в федеральных | | |0 | | |
|государственных образовательных учреждениях | | | | | |
|Федерального агентства воздушного транспорта | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|300030|001|20 000,0 |
| | | |0 | | |
|Учебные заведения и курсы по переподготовке |07|06|429000| |154 927,1 |
|кадров | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|06|429950| |1 549,6 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|429950|001|1 549,6 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|06|429990| |153 377,5 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|429990|001|153 377,5 |
| | | |0 | | |
|Высшие учебные заведения |07|06|430000| |273 958 |
| | | |0 | |131,3 |
|Развитие сети национальных университетов и других|07|06|430010| |1 274 000,0|
|образовательных учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430010|001|1 274 000,0|
| | | |0 | | |
|Субсидии на поддержку образовательного |07|06|430020| |706 025,0 |
|кредитования | | |0 | | |
|Субсидии на возмещение части затрат по |07|06|430020| |461 525,0 |
|невозвращенным кредитам | | |1 | | |
|Субсидии юридическим лицам |07|06|430020|006|461 525,0 |
| | | |1 | | |
|Субсидии на возмещение части затрат на уплату |07|06|430020| |244 500,0 |
|процентов по кредитам, предоставляемым студентам | | |2 | | |
|образовательных учреждений высшего | | | | | |
|профессионального образования в рамках | | | | | |
|эксперимента по государственной поддержке | | | | | |
|предоставления образовательных кредитов | | | | | |
|Субсидии юридическим лицам |07|06|430020|006|244 500,0 |
| | | |2 | | |
|Обучение в высших учебных заведениях лиц, |07|06|430030| |50 000,0 |
|прошедших военную службу по контракту | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430030|001|50 000,0 |
| | | |0 | | |
|Субсидии образовательным учреждениям в странах |07|06|430560| |304 025,9 |
|Содружества Независимых Государств и общественным| | |0 | | |
|организациям | | | | | |
|Субсидии некоммерческим организациям |07|06|430560|019|304 025,9 |
| | | |0 | | |
|Военный персонал |07|06|430580| |36 479 |
| | | |0 | |251,0 |
|Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников|07|06|430580| |36 479 |
|правоохранительных органов | | |1 | |251,0 |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430580|001|36 479 |
| | | |1 | |251,0 |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|06|430680| |153 661,6 |
|горюче-смазочных материалов | | |0 | | |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|06|430680| |41 600,0 |
|горюче-смазочных материалов в рамках | | |1 | | |
|государственного оборонного заказа | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430680|001|41 600,0 |
| | | |1 | | |
|Оплата и хранение специального топлива и |07|06|430680| |112 061,6 |
|горюче-смазочных материалов вне рамок | | |2 | | |
|государственного оборонного заказа | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430680|001|112 061,6 |
| | | |2 | | |
|Продовольственное обеспечение |07|06|430710| |1 281 808,4|
| | | |0 | | |
|Продовольственное обеспечение в рамках |07|06|430710| |997 464,8 |
|государственного оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430710|001|997 464,8 |
| | | |1 | | |
|Продовольственное обеспечение вне рамок |07|06|430710| |284 343,6 |
|государственного оборонного заказа | | |2 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430710|001|284 343,6 |
| | | |2 | | |
|Вещевое обеспечение |07|06|430720| |478 323,1 |
| | | |0 | | |
|Вещевое обеспечение в рамках государственного |07|06|430720| |410 845,1 |
|оборонного заказа | | |1 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430720|001|410 845,1 |
| | | |1 | | |
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного |07|06|430720| |33 843,6 |
|оборонного заказа | | |2 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430720|001|33 843,6 |
| | | |2 | | |
|Компенсация стоимости вещевого имущества |07|06|430720| |33 634,4 |
| | | |3 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430720|001|33 634,4 |
| | | |3 | | |
|Дополнительная подготовка врачей |07|06|430730| |18 224,0 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|06|430730|012|18 224,0 |
| | | |0 | | |
|Пособия и компенсации военнослужащим, |07|06|430760| |751 233,6 |
|приравненным к ним лицам, а также уволенным из их| | |0 | | |
|числа | | | | | |
|Социальные выплаты |07|06|430760|005|751 233,6 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности особо ценных объектов |07|06|430920| |22 471 |
|(учреждений) культурного наследия народов | | |0 | |516,1 |
|Российской Федерации | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430920|001|22 471 |
| | | |0 | |516,1 |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|06|430950| |8 884 586,1|
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430950|001|8 884 586,1|
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|06|430990| |201 105 |
|учреждений | | |0 | |476,5 |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|430990|001|201 105 |
| | | |0 | |476,5 |
|Мероприятия в области образования |07|06|436000| |65 000,0 |
| | | |0 | | |
|Закупка и поставка подведомственным |07|06|436130| |65 000,0 |
|Рособразованию учреждениям высшего | | |0 | | |
|профессионального образования оргтехники и | | | | | |
|компьютерного оборудования и поддержка | | | | | |
|специализированного сайта в сети Интернет по | | | | | |
|вопросам подготовки специалистов | | | | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|06|436130|012|65 000,0 |
| | | |0 | | |
|Реализация государственных функций в области |07|06|485000| |50 000,0 |
|здравоохранения, спорта и туризма | | |0 | | |
|Подготовка и повышение квалификации медицинских |07|06|485190| |50 000,0 |
|работников федеральных центров высоких | | |0 | | |
|медицинских технологий, в том числе модернизация | | | | | |
|образовательного процесса | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|06|485190|001|50 000,0 |
| | | |0 | | |
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| | |600 345,7 |
|Организационно-воспитательная работа с молодежью |07|07|431000| |421 934,3 |
| | | |0 | | |
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|07|431010| |421 934,3 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|07|431010|012|421 934,3 |
| | | |0 | | |
|Мероприятия по проведению оздоровительной |07|07|432000| |166 016,2 |
|кампании детей | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|07|432990| |166 016,2 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|432990|001|166 016,2 |
| | | |0 | | |
|Мероприятия в области образования |07|07|436000| |12 395,2 |
| | | |0 | | |
|Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан|07|07|436940| |12 395,2 |
|Российской Федерации | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|07|436940|012|12 395,2 |
| | | |0 | | |
|Прикладные научные исследования в области |07|08| | |10 471 |
|образования | | | | |480,4 |
|Прикладные научные исследования и разработки |07|08|081000| |1 775 530,4|
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности особо ценных объектов |07|08|081920| |157 974,9 |
|(учреждений) культурного наследия народов | | |0 | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|08|081920|001|157 974,9 |
| | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|08|081950| |193,0 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|08|081950|001|193,0 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|08|081990| |1 617 362,5|
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|08|081990|001|1 617 362,5|
| | | |0 | | |
|Федеральные целевые программы |07|08|100000| |8 695 950,0|
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа развития |07|08|100150| |47 350,0 |
|образования на 2006 - 2010 годы | | |0 | | |
|Научно-исследовательские и опытно-конструкторские|07|08|100150|015|47 350,0 |
|работы | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Русский язык (2006|07|08|100160| |2 600,0 |
|- 2010 годы)» | | |0 | | |
|Научно-исследовательские и опытно-конструкторские|07|08|100160|015|2 600,0 |
|работы | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Пожарная |07|08|100730| |71 000,0 |
|безопасность в Российской Федерации на период до | | |0 | | |
|2012 года» | | | | | |
|Научно-исследовательские и опытно-конструкторские|07|08|100730|015|71 000,0 |
|работы | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Научные и |07|08|100770| |8 575 000,0|
|научно-педагогические кадры инновационной России»| | |0 | | |
|на 2009 - 2013 годы | | | | | |
|Научно-исследовательские и опытно-конструкторские|07|08|100770|015|8 575 000,0|
|работы | | |0 | | |
|Другие вопросы в области образования |07|09| | |10 112 |
| | | | | |183,7 |
|Руководство и управление в сфере установленных |07|09|001000| |819 696,7 |
|функций | | |0 | | |
|Центральный аппарат |07|09|001040| |810 105,6 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|09|001040|012|810 105,6 |
| | | |0 | | |
|Выплаты независимым экспертам |07|09|001080| |69,5 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|09|001080|012|69,5 |
| | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|09|001950| |9 521,6 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|09|001950|012|9 521,6 |
| | | |0 | | |
|Международное сотрудничество |07|09|030000| |17 934,9 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение реализации соглашений с |07|09|030960| |17 934,9 |
|правительствами иностранных государств и | | |0 | | |
|организациями | | | | | |
|Выполнение международных обязательств |07|09|030960|011|17 934,9 |
| | | |0 | | |
|Реализация государственных функций, связанных с |07|09|092000| |5 558,3 |
|общегосударственным управлением | | |0 | | |
|Субсидии на возмещение расходов по содержанию |07|09|092070| |5 558,3 |
|специальных объектов | | |0 | | |
|Субсидии юридическим лицам |07|09|092070|006|5 558,3 |
| | | |0 | | |
|Фонд «Русский мир» |07|09|097000| |500 000,0 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности фонда «Русский мир» |07|09|097010| |500 000,0 |
| | | |0 | | |
|Субсидии некоммерческим организациям |07|09|097010|019|500 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральные целевые программы |07|09|100000| |7 041 408,3|
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Дети России» на |07|09|100130| |81 650,0 |
|2007 - 2010 годы | | |0 | | |
|Подпрограмма «Здоровое поколение» |07|09|100130| |11 000,0 |
| | | |1 | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100130|022|11 000,0 |
| | | |1 | | |
|Подпрограмма «Дети и семья» |07|09|100130| |56 250,0 |
| | | |2 | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100130|022|56 250,0 |
| | | |2 | | |
|Подпрограмма «Одаренные дети» |07|09|100130| |14 400,0 |
| | | |3 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|09|100130|012|1 175,0 |
| | | |3 | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100130|022|13 225,0 |
| | | |3 | | |
|Федеральная целевая программа развития |07|09|100150| |3 328 358,3|
|образования на 2006 - 2010 годы | | |0 | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100150|022|3 328 358,3|
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Русский язык (2006|07|09|100160| |252 400,0 |
|- 2010 годы)» | | |0 | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100160|022|252 400,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Электронная Россия|07|09|100440| |10 000,0 |
|(2002 - 2010 годы)» | | |0 | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100440|022|10 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Повышение |07|09|100590| |40 000,0 |
|безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 | | |0 | | |
|годах» | | | | | |
|Бюджетные инвестиции |07|09|100590|003|40 000,0 |
| | | |0 | | |
|Федеральная целевая программа «Научные и |07|09|100770| |3 329 000,0|
|научно-педагогические кадры инновационной России»| | |0 | | |
|на 2009 - 2013 годы | | | | | |
|Мероприятия в сфере образования |07|09|100770|022|3 329 000,0|
| | | |0 | | |
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в|07|09|435000| |814 829,8 |
|сфере образования | | |0 | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|09|435950| |5 786,5 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|435950|001|5 786,5 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|09|435990| |809 043,3 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|435990|001|809 043,3 |
| | | |0 | | |
|Мероприятия в области образования |07|09|436000| |723 171,5 |
| | | |0 | | |
|Государственная поддержка талантливой молодежи |07|09|436040| |100 000,0 |
| | | |0 | | |
|Прочие расходы |07|09|436040|013|100 000,0 |
| | | |0 | | |
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|09|436090| |221 271,5 |
| | | |0 | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|09|436090|012|221 271,5 |
| | | |0 | | |
|Организационно-аналитическое сопровождение |07|09|436170| |130 000,0 |
|мероприятий приоритетного национального проекта | | |0 | | |
|«Образование» | | | | | |
|Выполнение функций государственными органами |07|09|436170|012|130 000,0 |
| | | |0 | | |
|Премии в области литературы и искусства, |07|09|436930| |271 900,0 |
|образования, печатных средств массовой | | |0 | | |
|информации, науки и техники и иные поощрения за | | | | | |
|особые заслуги перед государством | | | | | |
|Прочие расходы |07|09|436930|013|271 900,0 |
| | | |0 | | |
|Учебно-методические кабинеты, централизованные |07|09|452000| |189 584,2 |
|бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | |0 | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты, логопедические| | | | | |
|пункты | | | | | |
|Уплата налога на имущество организаций и |07|09|452950| |4 145,1 |
|земельного налога | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|452950|001|4 145,1 |
| | | |0 | | |
|Обеспечение деятельности подведомственных |07|09|452990| |185 439,1 |
|учреждений | | |0 | | |
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|452990|001|185 439,1 |
| | | |0 | | |

-----------------------
[1] Здесь и далее данные по 2009 году: ожидаемое исполнение с учетом
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
[2] без учета публичных нормативных обязательств государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
[3] реализуется в рамках государственной поддержки субъектов Российской
Федерации, внедряющих комплексные меры модернизации образования